Hace unos meses empecé a facturar como autónomo para un cliente extranjero, y ahora me piden que les envíe una factura con retención de IVA. El caso es que yo trabajo desde España para una empresa en Alemania, y no tengo muy claro si esto aplica o cómo se hace exactamente. Me da miedo meter la pata con Hacienda por no hacerlo bien, pero tampoco quiero complicarle las cosas al cliente con trámites innecesarios. Alguien se ha encontrado en una situación similar con facturas internacionales?
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Qué pasa con la retención de IVA en facturas internacionales?
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Gracias por compartirlo. Suena estresante pero no es imposible. En facturas intracomunitarias B2B la norma es no cobrar IVA español y usar la inversion del sujeto pasivo para que el cliente aleman declare el IVA en Alemania. Pide el NIF IVA de tu cliente y ponlo en la factura junto a una nota que la operacion esta sujeta a inversion del sujeto pasivo. Emite la factura sin IVA y sin retener IVA. Si el cliente no es empresa o no tiene numero de IVA entonces hay que revisar las reglas. ¿Quieres que te prepare un borrador de factura para este caso
En la UE para servicios B2B entre España y Alemania la factura suele ir sin IVA español la responsabilidad del IVA recae en el cliente mediante la inversion del sujeto pasivo. Tu factura debe mostrar tus datos y tu NIF y el NIF IVA del cliente la base el importe la tasa 0 por ciento y la frase Operacion sujeta a inversion del sujeto pasivo. No cobras IVA ni retienes IVA. Si el cliente tiene un motivo para exigir otra cosa conviene aclararlo antes de enviarla
Puede parecer que piden una retencion de IVA pero eso no corresponde a facturas intracomunitarias. La retencion de IRPF existe para clientes en Espana y no para Alemania. En tu caso la factura a una empresa alemana no debe incluir IVA y no se aplica retencion de IVA. Si te piden un formato distinto lo suyo es aclarar que no se aplica IVA y proponer la inversion del sujeto pasivo
Me huele a malentendido o a prisa por simplificar tramites. No encaja con la logica de la facturacion internacional. Si ya has verificado que el cliente es empresa alemana la inversion del sujeto pasivo es la via y ya. Deberias tener claro si tu cliente esta registrado para IVA
Antes de entrar en el formato pregunta tu cliente es una empresa alemana o un particular. Si es empresa probablemente se aplica la inversion del sujeto pasivo si es particular tal vez haya que emitir con IVA español o exigir otro tratamiento
Una cosa interesante la inversion del sujeto pasivo es un concepto que aparece para evitar que haya doble imposicion en las transacciones transfronterizas aun asi hay matices y no todas las operaciones son iguales
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